职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、草拟审计计划,并完善内外部审计的工作程序;
2、执行审计计划并编制审计实施方案,能独立对集团各公司组织开展审计工作;
3、监督检查公司规章制度及工作流程的执行,并提出合理化整改建议;
4、负责制定合作商户尽调计划,并做好相应的审查汇报工作;
5、进行审计后需回访,落实整改方案;
6、审计项目资料的归档管理;
7、同业务部门及工作人员保持有效的工作关系;
8、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,审计、财务、税务、咨询相关专业;
2、丰富的流程管理、审计、财务、税务专业知识;
3、有从事集团企业内审、财务管理和税收筹划岗位者优先;
4、有会计/审计事务所,咨询顾问公司从业经验者优先;
5、3年以上财务、审计、税务、投资咨询从业经历;
6、注册会计师、注册税务师优先考虑;
7、具有良好的职业操守,工作踏实认真,有事业心和责任感强;
8、具有良好的沟通协调能力。
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