职位描述
职位描述:
岗位职责:
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2.组织实施财务审计、工程项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
3.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
4.协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
5.根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业。具有中级会计师证或审计师资格证书优先。
2、五年以上审计经验。熟悉财税法规,审计程序和企业财务要管理流程。
3、熟练掌握excel 、ppt、sapss、erp等办公软件和财务软件。
4、认同企业文化,思维敏捷。为人坦诚,原则性强,有责任心,计划和执行力强。
5、有在华普天健工作经验优先。