职位描述
岗位职责: 1、 配合执行公司内部各项常规、专项审计,包括但不限业务流程审计、专项审计、经济责任审计,对有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计; 2、 识别企业内控管理问题或违规问题,提出可落地的改进/优化意见和建议 3、 对审计中发现的问题,积极配合相关责任人落实整改措施,并持续跟踪和反馈整改进度和质量,督促审计问题的有效整改; 4、 负责有关审计资料的收集、整理、归档工作,按规定遵守公司保密协议。 5、 协助完善内部审计相关制度,固化审计方法 任职要求:1、本科及以上学历,财会、审计、金融相关专业;2、党员或预备党员3、具备CPA、CIA、高(中)级审计师或相关专业资质者优先;4、熟悉中国内部审计准则和国际内部审计实务标准,具备扎实的全面风险管理和内部控制理论基础;5、2年以上事务所审计背景或5年以上大型制造型企业内部审计工作经验; 6、具备较强的沟通、协调、表达、组织和写作能力,集体荣誉和团队合作意识强; 7、良好的英语听、说、写能力。