职位描述
岗位职责:1、负责建立公司审计管理体系,制定相关制度、流程;2、拟定项目审计计划,并制定具体审计方案开展审计调查工作;3、负责以“财务管控”作为监督重心,梳理财务管控风险点实施常态化监督;4、负责绩效审计及基建项目审计实施,带队或独立完成审计任务,提交审计报告;5、负责对举报、审计发现等相关事宜配合监察、调查取证;6、负责对已经完成的审计事项提出整改意见进行落实、跟踪、监督执行结果。任职要求:1、财务、会计、审计等专业,本科及以上学历;2、5年以上审计、内控或财务相关工作经验,3年以上大型公司内部审计主管工作经验,有上市公司审计经验者优先考虑;3、熟悉企业内控制度和流程,较好识别流程关键控制点和评估潜在高风险点.;4、具有项目的管理能力,良好的沟通能力、推动能力,较强的原则性和风险意识、敏锐的洞察力及预见力;5、良好的职业道德、敬业精神,勇于承担责任;6、注册会计师(CPA)/国际注册内部审计师(CIA)资格优先