职位描述
工作职责:
1、 协助部门负责人制定审计相关制度、流程,公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展;
2、 负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿、审计报告和审计调查报告的编写工作;
3、 参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;
4、 按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;
5、 负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
6、 完成上级安排的其他工作。
任职要求:
1、中共党员
2、统招本科学历,财务管理、审计、会计学等相关专业,有5年以上事务所外审或国企上市集团公司内审工作经验,审计师,中级会计师,国际内审师(CIA)优先。
3、能独立完成审计底稿,编写审计报告、审计通知书;
4、有较强的沟通协调能力、文字表达能力,发现和解决问题的能力;
5、具备良好的职业素养和职业道德,为人正直、原则性强。