1、独立开展公司内部审计工作并出具相关内部审计报告;
2、对相关审计的后续情况跟进、评估,促进整改情况;
3、推动公司内部控制体系建设,参与相关制度修订;
4、参与梳理和优化公司各项业务流程;
5、对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务、金融等相关专业;
2、具备5年以上相关工作经验或大型会计师事务所工作经验或大型集团企业相关工作经验;
3、熟悉财务核算、财务管理;精通审计的全套流程,掌握审计管理技能或者具备审计最新理念;熟悉企业运营管理经验,有CPA、CIA、中级会计师等相关证书优先;
4、具备良好的口头沟通及书面表达能力、思维敏捷、独立工作能力强、有带团队经验、团队合作能力强、积极向上、友善乐观,原则性强,工作严谨、踏实、认真,有较强的敬业精神;
5、能够适应出差,熟悉财务软件、ERP系统原理及操作、了解计算机程序设计基本原理。
职位福利:五险一金、年底双薪、包住、餐补、带薪年假、定期体检、免费班车、节日福利