职位描述
1、协助部门负责人制订公司内部审计规章制度和操作规程,以及公司内部审计工作制度,协助部门负责人编制公司年度审计工作计划。
2、协助部门负责人对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。
3、协助部门负责人负责对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部审计。
4、负责内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;建立反舞弊机制。
5、根据公司安排,负责组织开展领导干部经济责任审计。
6、协助部门负责人负责督促公司本部及所属企业建立、健全完善的内控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督。
7、配合公司聘请的外部审计机构,协助部门负责人负责公司内部审计工作。
8、完成部门负责人交办的其他工作。
任职要求:
本科(含)以上学历,审计、财务、经济类等相关专业,应届毕业生及以上,22岁以上,服从并接受工作岗位、工作地点调整 。