职位描述
【定位:经理级、治理执行层,专业技术类专家型实操人才,工作中与上属搭班,中期内不设下属。】
主要工作职责
1、协助实施公司内部的审计章程,具体执行公司内部审计工作,出具相关审计 初级报告和改善建议;
工
2、识别经营过程中出现的业务风险及流程缺失,提出优化及变革建议,支撑业务流程新建及持续优化;
3、具体参与开展各类专项审计、经济责任审计等,跟进审计发现的整改情况,并对跟进的结果进行分析和报告;
4、具体负责检查各项制度、公司政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性。
知识与技能要求:
1、本科学历,审计相关专业;
2、具备充分的知识、技能、经验,熟悉企业各项业务作业规范和内控管理方式和技术,熟练掌握各项审计技术,熟悉企业相关法律和法规;
3、正直、坚韧、勇敢、才思敏捷、心态平和;
4、能适应周期性、连续性出差;
5、有学习过审计师、国际注册内部审计师、注册会计师(会计、审计)科目者优先;
6、条件略逊者可以考虑内审副经理起步;
7、必须品学良好,肯学、肯干!
(备注:出差有出差补贴)