职位描述
1、协助公司、部门领导对内部控制体系的健全性、合理性、有效性进行完善。
2、按照上级单位和公司内审制度要求,对各级成员企业开展经营调研、离任审计、专项审计等各类内部审计工作。
3、起草各类调研、审计报告并提出可行性建议,开展后续跟踪检查。
4、做好审计档案的管理和归档工作。
5、完成领导交办的其他事宜。
职位要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业。
2、2年以上相关工作经验,有企业内部审计、会计师事务所经历。持有CIA或CPA证书,有制造、研发类企业审计经验的优先考虑。
3、有较强的语言文字表达能力,具有良好的沟通与协调能力。
4、为人正直,做事严谨,责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神,稳定性强。