岗位职责:
1、负责建立、完善和维护集团的风险控制、审计监察管控体系,制定公司内部审计管理办法和规章制度;
2、根据风险管理情况和公司发展需求,负责制定公司年度审计计划,并组织实施;
3、负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见;
4、负责审计建议整改的后期跟进和监控改进,跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况提出反馈意见和建议;
5、负责集团总部、各子公司、各项目公司领导经济责任审计及离任审计。对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;
6、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年度经营目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查;
7、完成领导交办的专项调查工作,其他领导安排的工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,审计学、财务管理、企业管理等相关专业;
2、8年以上同岗位工作经验,具有高级审计师或注册会计师证书优先;
3、熟悉国家财经、审计、税务、工程管理等法律法规;熟悉内部审计技术与方法;熟悉纪律监察、内部审计工作,了解行业相关政策及标准;
4、工作认真、敬业、责任心强、严谨细致、能适应较强工作压力且具有原则性。