1、参与审计部架构搭建;
2、协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展;
3、根据公司管理要求,对各职能部门的内控体系、子公司的经营管理、财务收支等方面开展专项审计;
4、收集审计资料,编制审计工作底稿给出初步的审计意见和审计评价,确保达成审计预期目的;
5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议,跟踪落实被审计单位的审计整改措施。
任职要求:
1、三年以上审计从业经验;
2、熟悉审计工作所设计的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确的运用于实际工作;
3、熟悉审计程序、集团公司财务管理流程;
4、具备财会、审计等专业技术职称;熟练使用财务软件、办公软件;
5、较强的监控能力、目标分解能力、资源整合能力。