职位描述
岗位职责:
1.监督内控控制活动的执行,及时发现内控缺陷并推动、监督整改;
2.开展经营管理审计和专项审计等各类审计,及时发现问题并推动、监督整改;
3.防范、监督舞弊行为,并完成舞弊调查;
4.完成领导交办的其他事宜。
任职要求:
1. 统招本科及以上学历,财务、经济或管理类专业毕业,熟练运用办公软件,财务软件;具有CPA、CIA资格证书者优先;
2. 3年及以上内审、内控、风险管理或者事务所工作经验优先,能独立承担内控审计、经营审计、离任审计、专项审计等各项审计业务;
3. 较强的逻辑思维、分析及定位问题能力,能够快速识别经营和管理中的风险,并有针对性的提了改善建议;
4. 良好数据分析能力及报告撰写能力,较强的口头表达和沟通能力,责任心和执行力强,具有团队合作精神;
5. 了解企业内部控制基本规范及评价指引,具有一定的企业风险管理经验。