职位描述
工作职责:
1、负责采购中心相关采购业务例行审计、专项审计的规划及执行,出具内部审计报告,跟踪整改闭环;
2、负责根据投诉举报或数据异常线索,对涉嫌采购人员及供应商的违规行为进行独立调查、取证并出具调查报告及处理建议;
3、参与重大采购项目的事中监督,提供合规意见及过程管控建议;
4、运用数据分析方法挖掘风险点,完善风险工具、模型、结果应用为一体的风险管控平台;
5、负责采购廉洁管理及内控体系的建设;
6、完成领导交办的其它事项。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2、5年及以上大型企业采购审计、监察工作经验,具备企业采购业务监督、采购风险管理等工作经验优先;
3、具备较强的风险意识、能识别合规问题,具备数据发现、问题分析、解决及推动改进能力;具备良好的沟通表达能力、协调能力和较强的团队合作精神;
4、良好的敬业精神和职业操守,有责任心、工作态度严谨、敬业,能承担压力。