职位描述
工作职责:
1.02组织或参与合作伙伴廉洁评估、流程效能审计、内控评价及专项调查等审计项目,设计审计方案,执行审计程序、出具审计报告;
2.02统筹协调审计中心相关项目;
3.深入业务,开展审计调研,防范风险,助力业务;
4.02协助优化运营审计制度流程,编制相关审计指南;
5.02完成领导以及上级部门下达的其他任务。
任职资格:
教育程度:大学本科
工作经历:
1.02本科及以上学历,审计、财经、工商管理等相关专业;
2.023年及以上大型综合性企业内审经验或兼有大型会计师事务所审计工作经历。
所需专业:财务、审计等工商管理类相关专业
其他要求:
1.02对国家、行业相关政策敏感,熟悉业务风险及流程防控手段;02
2.02熟悉财务、企业经营等分析方法,对企业经营情况有良好的判断能力;02
3.02具有较强的逻辑分析能力和报告写作能力;02
4.02具备良好的协作沟通能力;02
5.02具备较强的工作责任心和职业道德素养,抗压能力强;02
6.02拥有CPA、CIA、会计或审计中级以上职称等证书优先考虑。
语言要求:英语四级及以上或同等外语能力