职位描述
1、草拟、修订审计、内控、风险管理、违规追责等相关制度;
2、开展公司风险管理工作,检查评价企业风险管理活动,推动企业风险管理机制及体系建设;
3、开展公司内控工作,对公司内部风险控制和风险管理制度的健全性、合理性和有效性及其执行情况进行审查与定期评价,并提出相关意见和建议,不断提升内部控制有效性;
4、开展内部审计工作,审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标实现;
5、开展内外部投诉、举报事项、廉洁事项等专项调查,对相关责任人进行责任追究;
6、领导交办的其他事项。