职责描述:
1、协助制定、完善部门各项制度与流程并监督执行;
2、协助跟进并督促公司各部门制度流程建设;
3、协助部门负责人编制部门预算、审核部门经费、监督部门开支;
4、负责组织安排实施公司各项收入、支出稽核工作,发现问题、提出建议;
5、协助组织安排实施公司安排的各项专项稽核审查工作;
6、定期对公司制度、流程执行情况进行专项稽核审查,发现问题、提出建议;
7、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、学历要求:本科及以上审计或财务专业;
2、工作经验:具有2年以上企业内审/财务工作经验;
3、语言要求:英语