职位描述
一:职责描述:
1、主导制定和完善公司内控制度和管理体系、流程,通过有效实施各项监管活动确保内部运营管理高效合法运行;
2、组织、检查公司内部风险调查和评估工作,形成相应的评估报告,提出应对策略和建议反馈高层;
3、分析和梳理业务流程,审核业务管理流程的关键点,提出控制缺陷和整改意见;同时指导并协助各部门完善部门管理制度和流程,检查执行有效性;
4、组织开展内部管理审计活动,并完成相应审计报告;
5、参与公司重大决策、投资项目、合同签订等事项的风险评估工作,从内部控制和风险管理角度提供专业意见和建议,确保公司重大活动的风险可控;
6、完成上级领导安排的岗位其他相关工作。
二:任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业优先,28~35岁以内;
2、五年及以上制造企业内控管理、运营管理等工作经验;
3、具备较强的风险识别能力和管理能力,熟悉企业一般的业务流程和风险管控,能够运用数据分析工具对内部控制数据进行分析和挖掘,为决策提供支持;
4、有较强的学习能力、沟通协调能力、优秀的跨团队沟通和理解能力等;
5、优秀的表达能力和书写、汇报能力。
注:接受周六加班。