职位描述
岗位职责
1、制定年度审计规划,确保与公司战略契合,定期评估并优化,提供风险预警;
2、研究内控成果,识别风险点,提供经营改善建议;指导内控体系建设,组织内控专项审计,确保合规运营;
3、统筹审计工作,制定方案,推进项目高效有序;参与重大项目,编制高质量底稿,把控质量与规范;出具审计报告,为管理层决策提供支持;
4、建立整改跟踪机制,验收评估整改结果,纳入绩效考核,促进管理提升;
5、制定培养计划,组织业务培训,规划部门架构,吸引留住人才;
6、与其他部门沟通协作,支持审计工作;参与重要会议和决策,提升部门地位和影响力。
任职要求
1、本科及以上学历,英语六级及以上;
2、10年工作经验起,具备知名企业或上市公司审计部门负责人5年以上经验;
3、丰富的反舞弊审查调查经验,熟悉舞弊行为特征与防范机制;
4、具备战略眼光与宏观思维,能提出完善公司管理治理建议;
5、具备独立项目推动能力,确保项目顺利实施。