岗位职责:
1、制定季度及年度审计计划,按计划进行相关审计并出具相应审计报告,将风险事项反馈至管理层并督促相关部门进行整改。
2、主导并执行内部审计项目,及时发现并预防财务及运营管理等潜在风险,帮助公司有效规避损失。
3、应对上级部门的审计检查,确保审计信息准确无误,维护公司的良好形象。
4、设计并实施全面的审计整改方案,推动重大审计发现问题及历史遗留问题的整改,提升合规性和运营效率。
5、组织开展内控培训,引导各层级人员参与、遵守风险管理要求,提高员工风险合规意识。
岗位任职要求:
1.本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理相关专业。
2.具备3年以上制造业工作经验或上市公司内控审计工作
3.具有审计项目经验,掌握财务、审计、经济等相关知识,具有较强的审计业务能力和综合分析能力。
4.熟悉国家监管方面的法律法规、企业各项业务作业规范和内控管理方式/技术,熟练掌握企业各项审计技术。
5.具有良好的语言表达能力、沟通协调及组织分析能力,逻辑性强,具备较强的风险控制意识。
6.英文听说读写熟练者优先考虑。