职位描述
1、负责根据审计任务,参与制定审计方案并实施审计;
2、负责撰写审计报告初稿,提出审计建议或意见,跟踪审计项目整改措施的落实;
3、负责参与审计调查,客观地提出审计意见或建议;
4、负责参与专项审计或重大经营活动、重大项目、重大经济合同风险的事前审计与评估;
5、负责在工作中发现的关于公司内部控制体系方面存在的缺陷,及时向部门负责人汇报,并督促相关部门和人员修订;
6、负责整理、汇总、归档审计档案或资料。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计学、经济学或财务管理等相关专业;
2、3年以上企业会计或财务审计工作经验,具备会计或审计专业的初级职称,或有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格;
3、熟练操作office办公软件,有较好的企业内部管控意识;
4、具备较强的抗压能力和工作责任感,能接受省内出差