职位描述
岗位职责:
1.根据要求,做预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总;
2.检查各部门的预算情况,并对预算执行过程中存在问题向部门提出整改意见;
3.组织实施各内部审计工作,负责检查、督促各经营部门;
4.组织实施常规审计、专项审计、工资审计、内控流程审计,销售审计、经济合同审计等落实工作;
5.组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业中存在的潜在问题和风险,并提出 意见
5.及时完成部门经理交办的其他工作;
岗位要求:
1.男女不限,全日制大学本科以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;
2.3年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验;
3.精通审计、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;
4.具有良好的沟通能力和理解能力;高度责任心