职位描述
任职要求:
1、学历要求:本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业。
2、工作经验:5年以上制造业内部审计管理工作经验,接受出差,工作地点服从分配。
3、专业资质:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等相关证书者优先。
4、技能要求:熟悉财务、审计、税务等相关法律法规,熟练掌握审计工具和财务软件(如SAP、Oracle等),具备较强的数据分析能力和风险识别能力。
5、个人素质:具备良好的职业道德和保密意识,优秀的沟通协调能力和团队管理能力,逻辑思维清晰,工作细致严谨,抗压能力强。
岗位职责:
1、审计计划与实施:制定年度审计计划,组织实施财务、运营、合规等各类审计项目。识别和评估公司运营中的风险,提出改进建议并跟踪整改落实情况。
2、内部控制与风险管理:评估公司内部控制体系的有效性,完善内控流程。识别潜在风险,制定风险应对策略,确保公司运营合规。
3、财务审计:审核财务报表,确保其准确性、完整性和合规性。对财务数据进行深入分析,发现异常并提出改进建议。
4、合规审计:确保公司业务活动符合法律法规及内部政策要求。监督公司各部门的合规执行情况,防范合规风险。
5、团队管理:领导审计团队,分配任务并监督执行。培训和发展团队成员,提升团队专业能力。
6、报告与沟通:编写审计报告,向管理层汇报审计结果和建议。与各部门沟通,推动审计发现问题的整改。