职位描述
岗位职责:
1、独立带领审计小组负责内部审计项目,审查各项经营业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性和效益性;
2、制定公司内控内审工作流程和工作计划,完善内部审计工作体系,对公司的财务制度、流程,资金管理,数据核算等进行风险评估;
3、组织实施各类审计项目或开展专项调查,确认审计中发现的问题,编撰审计底稿,针对审计问题提出专业的改善建议,并出具审计报告,持续跟进审计问题整改结果并完成闭环;
4、负责内审项目的管理复盘工作,对提高内审项目工作的进度、质量、效果和效率提出建设性意见和建议,对公司内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析及评估。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计专业等相关专业;
2、中级以上职称,注册会计师优先;
3、有3年及以上上市公司审计经验优先,具有公司内审、内控或风险管理工作经验者优先
4、熟悉内审工作流程,能独立完成审计或内控项目;
5、责任心强,具备良好的沟通表达能力、逻辑思维能力和组织协作能力,抗压能力强。