职位描述
工作职责:
1、定期梳理现有内部审计制度,提出修订、完善审计制度体系建设建议;
2、提出年度审计项目建议,参与沟通会议,提出修改、完善年度审计计划建议;
3、开展常规、专项审计,有序推进审计项目计划进度,下达审计通知书,实施审计实质性测试程序;
4、撰写审计底稿、编制审计报告,披露存在问题,提出管理建议,征求被审计单位意见修改下发报告;
5、推动被审单位审计重点问题落地整改,评估问题整改效果。
任职要求:
1、本科及以上学历,3年或以上大型制造业及审计监察相关工作经验;
2、掌握审计基础知识,审计与内部控制等知识;
3、掌握与监察相关的国家相关法律、法规知识及公司制定的监察配套管理制度(廉洁、失职渎职等);
4、具备良好的解决问题的能力,细致洞察能力、缜密的逻辑推理能力及资料收集判断能力;
5、具备良好的执行力和学习能力,良好的沟通协调能力,文字写作能力和语言表达能力;
6、具备良好的职业操守,严谨的工作态度,较强的责任感。