职位描述
一、岗位职责:
1、审计计划制定
协助上级基于公司战略目标,科学制定年度审计计划,在计划中明确各审计项目的范围、目标及具体时间安排,为审计工作的有序开展奠定基础。
2、审计实施推进
严格按照审计方案,向被审计部门规范索取各类相关资料。灵活运用多种审计方法开展审计工作,精准收集审计证据,详细记录发现的问题及所执行的审计程序,并形成规范的工作汇报,确保收集的证据充分且适当。
3、财务合规审查
依据会计准则和公司相关制度,对财务报表编制的合规性进行严格审查,并对重要项目开展详细分析;同时,检查会计凭证的真实性、完整性、合法性以及与账簿之间的勾稽关系。
4、审计沟通与报告撰写
按照规定在审计前、审计过程中及审计后,与被审计单位相关人员进行有效沟通,认真听取其意见及整改措施并跟进后续措施整改进度;根据审计结果撰写审计报告,并提供具有针对性的初步建议。
5、专项审计及案件协助
协助开展专项审计、业务审计、离任审计等工作,并提交初步问题报告;协助对失职、经济等案件进行调查取证,提交初步审计问题报告。
二、任职要求
1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业。
2、拥有 3 年以上审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先考虑。
3、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先。