职位描述
职位描述:
负责建立和完善集团内审制度和工作流程。
负责拟定审计计划、审计报告、管理建议书等审计文本。
负责实施工厂管理审计、财务收支审计、内部控制制度审计以及其他专项审计等。
负责撰写各类分析、总结、汇报材料,负责重要工作任务督办。
其他工作事项。
任职资格:
1、男女不限,不超过35岁,本科(全日制)及以上学历,审计、财务会计、管理等专业, 具有企业集团3年及以上内审工作经验;
2、精通会计知识、税收法规知识,熟悉制造业工厂的部分管理模块,熟悉法律、法规知识,熟练掌握审计、内部控制和公司治理等相关专业知识,具有与所执行审计业务相匹配的经验,具有较强的调查研究、综合分析、职业判断和文字表达能力。
3、具备较强的组织、协调、沟通、执行等管理能力;
4、具备诚实守信、廉洁公正、积极上进、敬业务实、坚持原则、勇于奉献、高度的责任心和较强的团队意识;
5、性格开朗乐观,具亲和力,具有很强的抗压能力和适应性;
6、熟悉办公软件及运用(EXCEELL、WORD、PPT、OA等)。