职位描述
岗位职责:
1、制定年度审计计划,覆盖集团及分子公司供应商管理、招投标、合同执行、采购付款、定价及价格合理性等关键环节;
2、主导跨区域、业务单元的采购专项审计、反舞弊调查及合规性检查,运用数据分析工具、AI等数字化手段筛查异常采购行为;
3、识别采购流程中的内控缺陷、合规风险及舞弊漏洞(如供应商利益冲突、回扣、关联交易等),评估采购系统的权限控制与数据安全性;
4、识别提出采购政策、流程及数字化工具的改进建议,推动审计问题的系统闭环管理;
5、推动建立采购合规培训体系,强化员工廉洁意识;
6、配合COC调查采购相关举报时间,收集证据,撰写调查报告并推动问责整改;
7、与集团内审、财务等部门写作,推动审计整改措施的落地闭环管理;
8、对接外部审计机构,提供采购审计相关支持。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、法律等相关专业,持有CIA、CPA或CPE证书优先;
2、具备5年以上内审、合规经验,其中至少3年专注采购审计或反舞弊调查经验;
3、精通采购全流程风险点,具备采购成本核算、成本分析能力优先;
4、具备出色的跨部门沟通能力和系统性风险分析及数据挖掘能力;
5、熟练的英语听说读写能力,能作为工作语言。