职位描述
1.负责执行管理层指派的联合审查现场工作任务(包括但不限于年度例行审查、离任审查及领导安排的其它临时性审查任务),确认和落实验证财务内审审查过程中的内审问题发现,确保真实性、完整性;
2.负责执行财务内审项目,对高风险业务流程、领域板块、高危领域实施周期性现场审查,对中低风险领域开展定期或不定期的合规性抽样审查,客观还原事实发现,输出内审审查报告,对发现的问题分析形成原因并提出改进建议,协助问题整改落实,助力公司经营提升及管理机制闭环;
3.负责出具审查报告/专项内审报告,向相关有权领导汇报;针对发现的问题,推动协调被审查单位及其它相关部门制定整改方案并跟进落地。