职位描述
岗位职责:
1. 总部业务内审
基于各部门业务现状,周期性设定审查课题,进行流程的合规性确认,独立出具初步审计报告。根据各部门达成一致后的整改建议,闭环至整改完成。
2. 门店风险把控
掌握自营类门店基本业务流程,针对既存业务和新开展的业务中发现存在的潜在风险性问题或效率待优化问题等,针对性实施现地监查。
3. 招投标监督
掌握公司内部招投标制度和流程,资料的审核,过程的监督,定标资料核实,对重点相关部门进行合规性宣导和沟通。识别流程中的异常和风险,向相关领导汇报并记录。
4. 完成领导交办的可能存在的不正事项或其他疑似违规事项初步调查,掌握事件重点和本质,提交调查报告,联动查处。
岗位要求:
1. 全日制本科及以上学历,2年及以上内控审计相关经验,若有自营类店铺管理经验、公司内审/风控/合规管理/流程优化经验优先,事务所经验优先。
2. 需持有日语N1证书,财务/审计/会计等相关专业,法考等证书优先
3. 沟通能力、理解能力、文案撰写能力、抗压能力强,可独立完成一周内的小型审计项目
4. 熟练掌握 Office技能,基础数据清洗、可视化报表及PPT报告的制作。擅长软件Excel,PPT,Power BI,Access。
工作时间:
1. 做五休二,双休制。
2. 9:30-18:30,午休1小时。
其它:
工作地点:上海市静安区越洋广场
薪资福利: