职位描述
岗位职责:
1、 从风险管理和内部控制的角度,开展集团旗下境外公司的内控审计、内部审计等工作;
2、负责沟通和搭建境外公司内控体系;梳理流程,识别风险并进行风险评估,对于高风险领域为业务提供管理咨询建议;并协助制定境外公司管理制度;
3、定期对境外公司制度、流程的遵循情况进行测试和检查,并推进整改,确保境外公司运营合规性和满足集团内控整体有效的要求;
4、对境外公司开展全方位审计监督,通过开展合规审计、经营审计、专项审计等内部审计,评价集团各个境外项目的执行情况,关注境外公司经营业绩、治理情况。
任职要求:
1、5年以上知名会计师事务所、跨国公司、大型集团公司等相关审计工作经验,熟悉风险管理、内控审计及内部审计的相关工作;具有海外审计经验者优先;
2、能独立带领团队执行各类审计项目;
3、国内外知名高校财务、经济学、管理学等相关专业全日制本科及以上学历,拥有相关资格证书者优先;
4、技能及能力要求:具备快速学习和适应新环境的能力;具有优秀的沟通能力、组织协调能力和逻辑分析能力;熟练使用办公软件;具有良好的英语听说读写能力,能使用英语进行工作交流;能适应出差。