职位描述
岗位职责:
1、开展参与审计项目,实施审计程序,编制工作底稿,撰写审计报告。
2、参与各子公司或事业部业务流程、制度的改进及风险评估。
3、跟进审计建议和整改情况,实施后续审计。
4、协助完善公司审计工作规章制度及业务规范。
5、协助制定年度审计计划。
6、配合完成临时交办的审计工作任务。
任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业,本科及以上学历。
2、2年以上审计、内控或财务相关工作经验,1年以上会计师事务所或集体公司内部审计工作经验,可独立开展内审工作。
3、初级或以上审计、会计相关专业职称。
4、具有良好的沟通和表达能力,较强工作责任心和团队合作精神,良好的逻辑思维、细致耐心,较强的风险意识。
5、能熟练操作ORACLE财务系统软件和办公自动化软件。
6、熟悉企业内控制度和流程,熟悉成本管理、采购、销售、存货等业务流程,较好识别流程关键控制点和评估潜在高风险点。
7、能够接受短期出差。