职位描述
岗位职责
1、制定审计计划,确定具体审计方案,按照标准开展审计活动,包括财务审计、内部控制制度审计以及专项审计等等;
2、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量。
3、编制审计报告,及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进建议和提供决策依据;
4、参与公司业务流程、制度改进和风险评估,对公司内部流程进行优化和改进。
5、跟踪审计报告提出问题的整改落实情况和审计资料立卷归档工作。
任职要求:
1、大专以上学历,35岁以下,具有财务专业知识者优先;
2、熟悉工业企业内部控制、财务以及管理审计流程;
3、具有良好的独立工作能力,发现问题和解决问题的能力,有两年以上审计工作经验;
4、熟悉财务软件、ERP软件、办公软件(WORD/EXCEL/PPT)等应用;
5、具有较强的文字处理能力和调查取证经验,原则性强、细心、作风严谨;
6、具备正能量心态,以及良好的沟通能力和团队合作精神。