职位描述
岗位职责:
1、负责公司内控历程体系的优化,对风险点的把控并制定相应措施;
2、负责定期检查和监督企业的业务活动并落实公司内部控制的各项检查工作;
3、协助处理辅导备案及IPO上市进程中的内控管理事项的规范和整改,协助对接券商、会计事务所、律师事务所等上市服务机构。
4、对重要合同协议及业务流程进行事前合规审查,识别潜在风险,并提供专业审查意见,为决策提供合规依据。
5、协助处理应收账款管理等各项业务合规事项。
任职要求:
1、教育背景:全日制本科及以上,党员或预备党员,审计、财务管理、企业管理等相关专业;
2、工作经历:有会计事务所、律师事务所、企业的合规审计、内控管理、董事会办公室等相关的岗位的从业经验。
3、个人素养:具有较强的逻辑思维能力、分析判断能力与问题解决能力、沟通协作能力。