职位描述
岗位职责:
1.负责执行内部审计计划,包括调查和评估内部控制和流程,识别并纠正可能存在的风险和问题;
2.撰写内控审计报告,包括发现的问题、建议的改进措施和未来的审计计划;
3.参与评估和管理组织的风险,制定并实施相应的内部控制流程;
4.根据内部审计的结果,向管理层提供咨询和建议,以改善组织的操纵和控制;
5.协助外部审计师进行年度审计和其他特定审计,提供必要的文件和信息;
6.领导交代的其他事项。
任职资格:
1.高考统招全日制本科及以上,会计、审计或金融等相关专业;
2.三年以上内部审计、风险管理等相关工作经验;
3.有注册会计师、注册内部审计师等相关职业资格证书优先;
4.具备优秀的沟通能力和团队合作精神,具备分析问题、归纳总结的能力,并能提出合理、可行的解决方案;
5.精通审计技巧,了解企业管理制度、流程和相关法律法规。