职位描述
工作内容:
1、协助部门负责人完成对公司内部的审计和监察工作,监督并协助公司各部门完善内部控制体系建设,可以独立完成常规审计项目。
2、根据年度计划安排,参与执行工程审计,财务审计,经营审计等审计项目,完成所负责项目的审计立项,审计方案制定,底稿收集,审计报告撰写,识别关键风险点并提出可落地的审计建议;
3、审计发现的问题整改情况,建立整改台账并实施闭环管理,对整改效果进行评估跟进;
4、对公司内部的关键岗位和业务流程进行监督和检查,及时发现和防范潜在的风险和问题;
5、参与公司重大项目的采购招投标工作,对招采流程进行监督及合理的评价。6,完成领导交待的其他临时性工作任务。
任职要求:
1、为人正直诚实守信,良好的职业道德与操守,工作严谨,保密性强。
2、5年以上内控,审计,监察相关制造业上市公司工作经验优先;
3、敏锐的观察,分析和判断能力,具有良好的执行力及协调沟通能力;
4、了解国家法律法规,熟悉科技制造型企业内控体系,财务,审计等专业背景;