职位描述
岗位职责:
1. 参与年度审计监察工作计划的编制与修订,负责具体分管领域计划的分解、组织实施与跟进;
2. 独立或在指导下组织实施常规及专项审计监察项目,对费用、收入的真实性及合理性进行审计,识别业务风险,协助挖掘舞弊线索,完成审计工作底稿,撰写审计报告,提出内控改善建议,并跟踪整改落实情况;
3. 对本单位及所属单位执行国家财经法规、公司规章制度的情况,进行审计检查、监督、鉴证与评价;
4. 对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益,进行审计检查、监督与评价;
5. 对本单位及所属单位重大的经营决策执行、重大经济合同、投融资项目、资产管理及担保等重要经济活动,进行审计检查、监督与评价;
6. 参与对本单位及所属单位领导人员的任期经济责任审计及离任审计工作;
7. 参与评估本单位及所属单位的内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理状况;
8. 对公司范围内的违纪违规事件、突发性事件及各类投诉举报进行调查,收集证据,并提交初步处理建议;
9. 积极参与公司内部廉洁文化的宣传、推广与培训活动,落实相关制度要求。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景优先;
2. 具备5年以上会计师事务所或大中型企业内部审计、监察、风险管理等相关岗位工作经验,熟悉内部审计准则、方法与流程,掌握基本的审计沟通技巧;
3. 持有CIA、CPA或同类职业资格证书者优先;有数据审计工具应用经验者优先;
4. 掌握扎实的审计专业理论与实务知识,能够独立或在适度指导下完成常规审计项目;
5. 具备良好的计划与组织协调能力、风险识别判断能力和数据分析能力;逻辑清晰,责任心强,工作细致主动,具备良好的团队协作精神和执行力;
6. 职业操守良好,坚持原则,廉洁公正,诚信正直,具备较强的保密意识和风险意识。