职位描述
一、岗位职责
1.协助开展公司内部财务审计、专项审计及合规性检查工作;
2.负责凭证抽查、账实核对、往来款项核查等基础审计程序,编制审计工作底稿;
3.协助整理审计证据,撰写审计报告初稿,跟进审计整改事项的落实;
4.完成上级交办的其他相关工作。
二、任职要求
1.全日制本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业。
2.有2-3年会计师事务所、企业内审、财务核算相关工作经验,持有审计师、会计师、CPI、CIA等证书者优先;
3.熟悉国家财务相关法律法规则及审计相关流程,熟练使用办公软件及常用财务软件;
4.具备良好的逻辑思维与沟通协调能力,工作细致严谨,有较强的责任心和保密意识。