1、协助开展内控评价及各类专项审计,独立完成审计程序、证据收集与工作底稿编制,报告整理。
2、重点参与生产过程、资产安全、存货管理、供应链等环节审计监督。
3、负责审计问题跟踪、整改验证、资料归档及数据统计。
4、开展合规检查、反舞弊核查,受理投诉举报。
5、完成上级交办的其他审计相关工作。
能力要求
1、熟悉企业内控流程、供应链管理、仓储物流、存货管控
2、熟练使用office及ERP系统,具备较强的数据分析、逻辑思维及问题解决能力。
3、原则性强、严谨细致、保密意识强,具备良好的沟通与抗压能力