职位描述
审计
岗位职责:
1,审查财务数据,验证财务报表的准确性、完整性和真实性,确保其符合法律法规;
2、制定公司内控内审工作流程和工作计划,对公司的财务制度、流程,资金管理,数据核算等进行风险评估;
3、组织实施各类审计项目或开展专项调查,确认审计中发现的问题,编撰审计底稿,针对审计问题提出专业的改善建议,并出具审计报告,持续跟进审计问题整改结果并完成闭环;
4、对公司内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析及评估,向管理层提供有关审计发现及整改建议的报告。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计专业等相关专业;
2、中级以上职称,注册会计师优先;
3、有2年及以上上市公司审计经验优先,具有公司内审、内控或风险管理工作经验者优先
4、熟悉内审工作流程,能独立完成审计或内控项目;
5、责任心强,具备良好的沟通表达和组织协作能力,抗压能力强。