职位描述
1、结合公司业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计相关项目;
2、协助部门领导完善并开展公司内部审计工作、实施年度审计工作计划;
3、负责组织或参与对总部和经营单位进行经济责任审计、专项审计和审计调查,出具审计调查报告;
协助负责下达审计意见,监督审计意见的整改落实;
4、协助完成集团下达的审计整改工作;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、 本科及以上学历,财经或审计类相关专业;
2、 从事内部审计、财务等工作3年以上,中共党员优先;
3、 熟悉国家会计准则、审计准则,熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内外部控制的相关规定、程序及技能;
4、 具有良好的审计职业预判力和敏感性,能准确发现隐藏的问题或潜在的风险,具有较高的抗压能力及良好的职业操守;
5、 具有丰富的实践经验和良好的专业理论基础,熟悉公司的业务领域、发展现状及有关政策等,具有良好的政策理论水平和创新能力;
6、 具有较好的计划与执行能力,协调沟通能力,文字、语言表达能力,团队协作和学习能力,熟练操作办公软件;
7、 具有大型国有企业或审计局等机关层面内审工作经验优先。