职位描述
岗位职责:
1、体系建设:制定并实施集团年度及中长期工程审计工作规划与方案;建立、健全并持续优化集团统一的工程审计管理制度、实施细则、作业标准和审计工作流程;引入先进的审计理念、方法和技术(如大数据分析、BIM审计等),提升工程审计的深度、精度和效率。
2、审计业务管理及实施:全面审计覆盖投资立项、设计概算、招标投标审计、合同管理、施工过程、竣工决算等核心环节;主导实施重大、复杂工程项目的全面审计或专项审计(如成本超支专项、分包管理专项等);负责工程审计项目的实施方案、审计报告和整改建议;确保审计证据充分、适当,审计结论客观、公正,审计建议具有建设性和可操作性。
3、风险控制与合规:系统识别和评估工程项目全生命周期中的各类风险(如投资失控、合同纠纷、舞弊、质量安全等风险);评价与工程项目相关的内部控制体系的设计有效性和运行有效性,提出改进建议;确保工程项目遵守国家法律法规、行业规范、集团内部管理制度以及合同约定。
4、整改跟踪与成果运用:督促整改、跟踪审计发现问题的整改落实情况,对整改结果进行验证和评价,形成闭环管理;提炼审计中发现的共性问题和优秀实践,编写案例库,为集团完善项目管理提供支持;通过审计,推动集团工程项目管理体系的持续优化。
岗位要求
1、教育背景:本科及以上学历,土木工程、审计、财务等相关专业。
2、工作经验:8年以上大型工程项目管理或成本管理经验,其中5年以上集团级工程审计或大型事务所工程审计经验。
3、专业知识:精通工程造价、工程项目管理、招投标法、合同法等法律法规;熟悉财务会计和内部审计准则;了解BIM、ERP等相关软件。
4、能力素质:具备较强的逻辑分析、数据分析和解决复杂问题的能力;较突出的书面和口头沟通能力,能够有效说服管理层采纳审计建议;高度的责任心和抗压能力。
5、职业道德:原则性强,正直诚信,客观公正。
6、资质证书:有注册造价工程师、注册内部审计师、建造师、监理工程师等证书优先。
7、能接受出差。