职位描述
岗位职责:
1、对客户的账务质量进行审核把关,解答客户遇到的账务问题,并给予解决方案;
2、负责统筹管理小组人员的工作和独立处事能力,审核团队成员账务处理质量;
3、负责团队成员的绩效考核工作,根据公司绩效考核制度,制定合理的绩效考核指标,客观公正地评价团队成员的工作表现,为团队成员的职业发展提供依据;
4、独立带队完成年度财务报表审计、专项审计、IPO审计等各类审计项目,担任现场负责人或项目主审;
5、统筹项目全流程:前期风险评估、审计策略制定、现场工作督导、重大事项判断及报告出具;
6、负责公司及客户日常内控和专项审计工作,监督上述风险防控措施、制度和流程的执行情况,定期检查并编写审计报告,向高层管理人员汇报审计结果;
7、协助业务团队客户洽谈,提供相关的建议及想法;
8、完成上级领导交代的其他事项。
任职要求:
1、三年以上财税公司工作及管理经验,能熟练处理小规模、一般纳税人企业的全套账;
2、熟悉税收相关政策,能独立完成各种账务处理及纳税申报工作,熟练使用财务软件和办公软件;
3、具备有在企业内控审计部门独立负责企业审计或具备会计师事务所/税务师事务所项目工作经验,有0-1搭建内控审计合规体系及团队建设优先;
4、有内外账管理层工作经验者优先;
5、诚信正直,责任心强,具备良好的沟通协调能力及抗压能力。
薪酬福利:
1、综合薪资待遇:8K-10K;
2、工作时间:8:30-18:00,周末双休;
3、假期福利:国家法定节假日、婚假、产假、病假、年假等;
4、员工福利:社保、公积金、全勤奖、工龄奖、各种节假日福利;
5、丰富的员工活动:旅游、生日会、下午茶、团建、年会等;
6、完善的培训机制和晋升机制,充裕的发展空间;
7、工作氛围轻松融洽,办公环境舒适、交通便利。